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ISO9001认证末次会议记录表
内审末次会议记录

会议内容记要
审核组长(姓名: ):
■  重申审核目的、范围和依据   
■  说明审核计划执行情况(包括受审核部门和涉及过程)
■  不符合项说明:
       共___1__项不符合项(其中严重___0__项,一般___1___项)  整改时限要求___7__天
■  观察项说明:
 
■  对EMS/QMS的评价:(详见审核报告)
  (1)是否建立并保持了符合标准的文件化管理体系       ■是      □否
  (2)是否具有实现方针和目标的能力                   ■是      □否
  (3)资源配置是否适宜                               ■是      □否
  (4)过程是否受控                                   ■是      □否
  (5)管理体系运行是否有效                           ■是      □否
  (6)管理体系是否已具备了自我完善的能力             ■是      □否
  (7)薄弱环节:
 
■ 审核报告发放范围:
内审报告分发各受审核部门。
参会人员签到
部门/职务 姓名 部门/职务 姓名
总经理      
管代      
办公室      
生产部      
质检部      
经营部      
       

 
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    覆盖:绍兴,上虞.诸暨,嵊州,新昌等地区。